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會計電算化

會計電算化:單據(jù)處理

時間:2024-10-09 16:29:52 會計電算化 我要投稿
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會計電算化:單據(jù)處理

  單據(jù)處理是會計工作的關(guān)鍵,也是會計電算化的前提。下面是yjbys小編為大家?guī)淼年P(guān)于單據(jù)處理的知識。歡迎閱讀。

會計電算化:單據(jù)處理

  1.單據(jù)處理

  (1)應(yīng)收單據(jù)處理(“應(yīng)收借項”)

  企業(yè)的應(yīng)收款來源于銷售發(fā)票(包括專用發(fā)票、普通發(fā)票)和其他應(yīng)收單。

  如果應(yīng)收管理模塊與銷售管理模塊同時使用,則銷售發(fā)票必須在銷售管理模塊中填制,并在審核后自動傳遞給應(yīng)收管理模塊,在應(yīng)收管理模塊中只需錄入未計入銷售貨款和稅款的其他應(yīng)收單數(shù)據(jù)(如代墊款項、運輸裝卸費、違約金等)。

  企業(yè)如果不使用銷售管理模塊,則全部業(yè)務(wù)單據(jù)都必須在應(yīng)收管理模塊中錄入。

  應(yīng)收管理模塊具有銷售發(fā)票與其他應(yīng)收單的新增、修改、刪除、查詢、預(yù)覽、打印、制單、審核記賬以及其他處理功能。

  (2)收款單據(jù)處理

  收款單據(jù)用來記錄企業(yè)收到的客戶款項。收款單據(jù)處理主要是對收款單和預(yù)收單進行新增、修改、刪除等操作。

  (3)單據(jù)核銷

  單據(jù)核銷主要用于建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄,加強往來款項的管理,同時核銷日期也是賬齡分析的重要依據(jù)。

  2.轉(zhuǎn)賬處理

  轉(zhuǎn)賬處理主要是往來款項對沖處理,是為了避免往來款多頭掛賬的問題而設(shè)置的功能。

  在實際業(yè)務(wù)處理中,由于經(jīng)濟業(yè)務(wù)的復(fù)雜性,有時無法明確劃分某些企業(yè)是客戶還是供應(yīng)商,有些企業(yè)的銷售貨款是其他企業(yè)代付的,有些企業(yè)的預(yù)收款項無法明確是哪筆銷售業(yè)務(wù),因此系統(tǒng)一般都提供往來對沖處理功能,以便正確反映與這類企業(yè)的往來情況。

  轉(zhuǎn)賬處理主要包括:應(yīng)收沖應(yīng)收、預(yù)收沖應(yīng)收和應(yīng)收沖應(yīng)付。

  (1)應(yīng)收沖應(yīng)收(兩個客戶)

  是指用某客戶的應(yīng)收賬款,沖抵另一客戶的應(yīng)收款項。解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客戶間入錯戶和合并戶等問題。

  (3)應(yīng)收沖應(yīng)付(一客戶一供應(yīng)商)

  是指用客戶的應(yīng)收款項來沖抵供應(yīng)商的應(yīng)付賬款。通過應(yīng)收沖應(yīng)付功能,可將應(yīng)收賬款在客戶與供應(yīng)商之間進行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出,實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整,解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵。

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