應收會計工作職責優(yōu)秀[15篇]
應收會計工作職責1
1、供應鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的'整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應付、預付明細明細表,同供應商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應收會計工作職責2
1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。
2、認真核對客戶回款,做好回款確認工作。
3、負責ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。
4、 負責EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表,提交業(yè)務部門。
5、 根據(jù)企業(yè)財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的.賬簿,準確登錄各類明細賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務制度,做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。
8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應收會計工作職責3
1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;
2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;
5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的`提列;
6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作,完成領導安排的其他事宜。
應收會計工作職責4
1、負責銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬,以及應收賬款的核對與沖銷;
2、負責應收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理,應收和預收往來賬款清理,壞帳準備計提;
3、負責延保收入確認和分攤,未實現(xiàn)融資收益確認和分攤;
4、負責每月應收賬款客戶對賬;
5、按照會計準則要求,結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應收會計工作職責5
1.根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應收款項事宜4.按照公司流程核銷收款
5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理
6.其他相關的財務工作
應收會計工作職責6
1、負責大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的`真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。
應收會計工作職責7
1、負責公司財務系統(tǒng),應收財務處理; 2、負責公司應收賬款的分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應收核算的真實性、合理性、合規(guī)性;
4、保持與各部門的'溝通,隨時解決應收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應收核算的準確性;
5、出具內(nèi)部與應收相關的管理報表。
應收會計工作職責8
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;
2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;
3、每天登記應收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;
4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;
5、定期核對內(nèi)部關聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關聯(lián)公司的往來款項;
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;
7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;
7、上級領導安排的'其他工作。
應收會計工作職責9
1. 對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2. 認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的.審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);
3. 保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4. 每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;
5. 對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領導匯報。
應收會計工作職責10
1、負責銷售收入開票的'開具或復核;
2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認證,對合同信息的整理、分類、歸檔;
3、負責賬款對賬及分析工作,定期進行對賬,對應收、應付款賬齡及回收支付進行分析,并根據(jù)集團要求,編制各類賬款分析報表;
4、每月憑證錄入;
5、進銷存?zhèn)}庫的管理;
6、完成上級交辦的各項臨時工作任務。
應收會計工作職責11
1、負責審核銷售合同,并與ERP核對錄入是否準確;
2、負責國外客戶對賬及賬務處理;
3、核算外貿(mào)業(yè)務提成;
4、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的`催收;
6、審核銷售出庫,嚴格按照合同約定收款方式安排出機;
7、編制應收賬款分析報告;
8、領導交辦的其他事項。
應收會計工作職責12
1.負責日常費用報銷單據(jù)及付款單據(jù)的審核及相關流程、帳務處理;
2.負責財務軟件憑證錄入及賬務處理,定期整理、裝訂會計憑證等財務資料;
3.負責銷售數(shù)據(jù)的`錄入、核對,銷售合同、送貨單等相關資料的收集整理、存檔,每月與客戶對賬、提醒、協(xié)助業(yè)務回款;
應收會計工作職責13
1、及時、準確與客戶核對往來;
2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;
3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;
4、收款單,付款單及其他應收應付單錄入;
5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;
6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;
7、憑證打印及整理裝訂;
8、應收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
應收會計工作職責14
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應收賬款的.對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業(yè)務員進行賬款催討。
4、及時完成業(yè)務提成計算。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應收會計工作職責15
1、審核供應商付款單和對賬單;
2、負責應付及預付款項的核算、結(jié)算工作;
3、做好應收帳款日常核對工作;
4、跟蹤、反饋客戶應收賬款的異?铐,定期與業(yè)務部門溝通,催收并結(jié)算應收賬款;
5、做好業(yè)務類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務類發(fā)票回收、業(yè)務對賬單審核及催收等工作;
6、負責業(yè)務合同的.財務模塊管理,并及時做好合同相關財務信息登記工作。
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