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審計主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容

時間:2022-03-26 09:25:04 工作職責(zé) 我要投稿

審計主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容(通用7篇)

  現(xiàn)如今,我們可以接觸到責(zé)任書的地方越來越多,責(zé)任書可以更好地明確我們的責(zé)任。我敢肯定,大部分人都對擬定責(zé)任書很是頭疼的,以下是小編收集整理的審計法務(wù)部門安全生產(chǎn)目標責(zé)任書,僅供參考,歡迎大家閱讀。

  審計主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容1

  1、 完成公司及下屬單位的財務(wù)收支審計,檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料的真實性、準確性和合規(guī)性。

  2、 檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況,為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù)。

  3、 負責(zé)指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法。

  4、 進行財務(wù)法紀審計,對嚴重違反財經(jīng)紀律、侵占公司資產(chǎn)、嚴重浪費等行為進行全面審計,以維護公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常秩序和財務(wù)的完整。

  5、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

  審計主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容2

  1. 財務(wù)審計。審核總部及各分、子公司各類費用及報表,掌握公司財務(wù)稅務(wù)運營狀況,為公司決策提供及時有效的數(shù)據(jù)報告分析;

  2. 流程審計。負責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)完善,審核公司流程體系及落地實施情況,降低經(jīng)營管理風(fēng)險,保證各類目標的順利實現(xiàn),維護公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;

  3. 法務(wù)審計。組織開展公司各項法律合規(guī)審查工作,對風(fēng)險指標情況進行分析,并向分子公司提供專業(yè)指導(dǎo)意見和法律支持;

  4. 生產(chǎn)審計。審計監(jiān)督各區(qū)域公司業(yè)務(wù)及項目實施合法合規(guī)性;

  5. 風(fēng)控管理。對公司重大經(jīng)營活動提供專業(yè)分析決策建議和意見,參與公司風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

  6. 審計經(jīng)理安排的'其他工作。

  審計主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容3

  1、協(xié)助審計經(jīng)理完成審計部年度工作計劃,可以獨立開展審計工作,并提出優(yōu)化建議;

  2、獨立開展項目調(diào)查,收集落實審計證據(jù),分析并論證問題發(fā)現(xiàn),初擬審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實;

  4、按照要求形成規(guī)范的工作底稿,歸檔后妥善保管審計檔案;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

  審計主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容4

  1、參與并完善審計制度、流程,制定企業(yè)內(nèi)部年度審計方案和預(yù)算;

  2、負責(zé)審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況;

  3、擬定審計方案,起草審計報告;

  4、負責(zé)審查企業(yè)資金受控狀況,做好企業(yè)經(jīng)濟信息

  5、定期或不定期的開展企業(yè)專項審核,并配合外部審核工作;

  6、協(xié)助對戰(zhàn)略合作企業(yè)開展盡職調(diào)查、股權(quán)出質(zhì)、資產(chǎn)處置等工作;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

  審計主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容5

  1、協(xié)助審計部門負責(zé)人開展集團內(nèi)部審計工作;

  2、根據(jù)公司年度審計計劃開展內(nèi)控審計,形成審計建議并跟蹤整改落實;

  3、審查公司政策、程序,識別其中風(fēng)險點,對管理風(fēng)險和運行效率提供改善建議;

  4、對嚴重違反財經(jīng)紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案稽查;

  5、負責(zé)集團內(nèi)部反貪,徇私舞弊等行為的稽查;對集團所屬各部門負責(zé)人任期內(nèi)經(jīng)濟責(zé)任進行期中和離任稽查;

  6、及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交審計報告,在報告中作出合理分析并持續(xù)監(jiān)控后續(xù)改善行動;

  7、負責(zé)公司員工的舉報、控告的調(diào)查核實,并按規(guī)定進行處理和答復(fù);

  8、負責(zé)組織內(nèi)部控制的培訓(xùn)與宣傳;

  9、對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理。

  審計主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容6

  1.協(xié)助審計部負責(zé)人并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃

  2、根據(jù)審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通 ,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實

  3、根據(jù)公司廉潔建設(shè)要求,開展預(yù)防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調(diào)查。

  4、依據(jù)國家內(nèi)部控制規(guī)范和企業(yè)的內(nèi)部控制要求,協(xié)助審計部負責(zé)人完成公司經(jīng)營風(fēng)險的識別、評估、管理和控制工作

  5、其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

  審計主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容7

  1、在集團及上級部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

  2、負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計的工作制度和實施辦法;

  3、負責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計工作目標、工作計劃;

  4、負責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告;

  5、負責(zé)組織實施全系統(tǒng)內(nèi)部財務(wù)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;

  6、負責(zé)落實審計部門的審計決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內(nèi)部審計決定;

  7、負責(zé)上報年度內(nèi)部審計工作總結(jié)、整理歸檔審計資料;

  8、負責(zé)內(nèi)部審計協(xié)會相關(guān)工作;

  9、負責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

  10、負責(zé)與審計、內(nèi)審協(xié)會等部門的協(xié)調(diào)工作;

  11、負責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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