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審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍

時間:2023-01-31 11:55:24 工作職責(zé) 我要投稿

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍1

  1、完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團(tuán)財務(wù)及內(nèi)控管理體系的.健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進(jìn)缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團(tuán)財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險管理情況進(jìn)行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險應(yīng)對措施,形成專項報告;

  5、及時發(fā)現(xiàn)集團(tuán)及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍2

  1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的'審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;

  2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;

  3、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風(fēng)險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍3

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)的`問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進(jìn);

  4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進(jìn)行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍4

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施;

  2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對集團(tuán)各公司相關(guān)重大項目進(jìn)行審計,負(fù)責(zé)審計過程中的`現(xiàn)場復(fù)核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負(fù)責(zé)組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的落實;

  5、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍5

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(yù)(概)算及決算審計;

  3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的決策過程、招投標(biāo)制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;

  4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的'問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍6

  1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風(fēng)險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風(fēng)險管理進(jìn)行檢查、評價,對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機(jī)構(gòu)對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;

  4、負(fù)責(zé)對公司預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進(jìn)行分析及審計,對其經(jīng)營效果進(jìn)行評價;

  5、負(fù)責(zé)對公司各部門負(fù)責(zé)人任期的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行分析及審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的.真實性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況,為公司對其績效考核提供依據(jù);

  6、負(fù)責(zé)對公司各業(yè)務(wù)版塊的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;

  7、負(fù)責(zé)對行業(yè)競爭對手的財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析,并對管理層提出分析結(jié)論及建議。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍7

  1、按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細(xì)則;

  2、負(fù)責(zé)審計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;

  3、制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,負(fù)責(zé)年紀(jì)審計工作計劃的'具體實施;

  4、對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進(jìn)行審計;

  5、對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進(jìn)行審計監(jiān)督;

  6、建立公司經(jīng)濟(jì)活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機(jī)制,對公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施;

  7、對公司重大經(jīng)濟(jì)活動、項目等進(jìn)行審計監(jiān)督;

  8、對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;

  9、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10、組織專項審計,對重大經(jīng)濟(jì)項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進(jìn)行審計。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍8

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設(shè)計、招投標(biāo)、施工、驗收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進(jìn)工程質(zhì)量和數(shù)量的`真實準(zhǔn)確;

  3、負(fù)責(zé)對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進(jìn)行審計;

  4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進(jìn)行審計評價;

  5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險,提出整改建議;

  6、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責(zé)范圍9

  1、擬定并完善集團(tuán)內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施集團(tuán)財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進(jìn)行監(jiān)控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的`協(xié)調(diào)和溝通。

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